Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 8.244.647,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 74.473,85 )
   0000224/2025 Reforco031111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE2.012 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 7.125,03
   0000223/2025 Reforco031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.005,49
   0000228/2025 Reforco031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 43.343,33
       Total R$ 74.473,85
Total R$ 74.473,85
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 34.092,82 )
   0000678/2025 Original031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 34.092,82
       Total R$ 34.092,82
Total R$ 34.092,82
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 81.410,69 )
   0000228/2025 Reforco031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 15.419,02
   0000219/2025 Reforco030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO2.116 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 7.797,85
   0000223/2025 Reforco031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.041,58
   0000217/2025 Reforco031301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.168 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 36.152,24
       Total R$ 81.410,69
Total R$ 81.410,69
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 1,00 )
   0000537/2025 Original031301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.168 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1,00
       Total R$ 1,00
Total R$ 1,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 170.013,00 ) (Continua na próxima página)
   0000261/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 50.000,00
   0000260/2025 Original030708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1,00
   0000259/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APSR$ 1,00
   0000258/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 20.000,00
   0000257/2025 Original031111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE2.012 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 9.146.667,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 146.066,73 )
   0000224/2025 0000966/2025 Original031111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE2.012 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 7.126,03
   0000223/2025 0000965/2025 Original031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.006,49
   0000214/2025 0000964/2025 Original031401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.170 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESR$ 3.127,83
   0000214/2025 0000963/2025 Original031401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.170 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESR$ 34.370,23
   0000228/2025 0000962/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 35.302,10
   0000228/2025 0000961/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 8.041,23
   0000678/2025 0000960/2025 Original031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 34.092,82
        Total R$ 146.066,73
Total R$ 146.066,73
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 112.164,66 )
   0000217/2025 0000656/2025 Original031301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.168 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 36.152,24
   0000223/2025 0000655/2025 Original031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.041,58
   0000219/2025 0000654/2025 Original030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO2.116 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 7.798,85
   0000228/2025 0000653/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 33.204,88
   0000225/2025 0000651/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 9.344,15
   0000215/2025 0000650/2025 Original031401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.170 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESR$ 3.622,96
        Total R$ 112.164,66
Total R$ 112.164,66
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 74.595,48 )
   0000247/2025 0000188/2025 Original031401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.170 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESR$ 34.259,11
   0000261/2025 0000186/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 32.214,14
   0000258/2025 0000185/2025 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 8.122,23
        Total R$ 74.595,48
Total R$ 74.595,48
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 9.642.319,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 350,57 )
   0001164/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 7,51
   0001163/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 82,49
   0001162/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 84,73
   0001161/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 57,62
   0001160/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 17,10
   0001159/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 81,82
   0001158/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 19,30
         Total R$ 350,57
Total R$ 350,57
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 145.716,16 )
   0000966/2025 0001065/2025 OriginalOrcamentario031111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE2.012 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 7.108,93
   0000965/2025 0001064/2025 OriginalOrcamentario031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.948,87
   0000964/2025 0001063/2025 OriginalOrcamentario031401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.170 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESR$ 3.120,32
   0000963/2025 0001062/2025 OriginalOrcamentario031401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.170 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESR$ 34.287,74
   0000962/2025 0001061/2025 OriginalOrcamentario031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 35.217,37
   0000961/2025 0001060/2025 OriginalOrcamentario031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 8.021,93
   0000960/2025 0001059/2025 OriginalOrcamentario031112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 34.011,00
         Total R$ 145.716,16
Total R$ 145.716,16
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 8,69 )
   0001217/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 8,69
         Total R$ 8,69
Total R$ 8,69
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 233,48 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 7.084.729,92 )
  06/11/2024000176/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VIGENTER$ 1.218.000,00
  09/07/2024000132/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 66.000,00
  02/01/2024000001/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.363.500,00
  05/10/2023000121/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 418.500,00
  06/01/2023000003/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.180.950,00
  13/12/2022000158/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 163.720,00
  06/05/2022000103/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DO SOLO (ARACAO E GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUADAS, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ARATACA.TERMINO DE PRAZOR$ 67.199,98
  06/05/2022000102/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL, PARA UTILIZACAO NAS MAQUINAS A SEREM UTILIZADAS NA RECUPERACAO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ARATACA.TERMINO DE PRAZOR$ 79.999,94
  03/01/2022000009/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.351.050,00
  22/02/2021000036/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10 E ETANOL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.080.800,00
  13/01/2021000001/2021OutrosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S 10 e ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 95.010,00
        Total R$ 7.084.729,92
Total R$ 7.084.729,92
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