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| 12/11/2025 | 0002117/2025 | 0004718/2025 | 0005333/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA O SR. PREFEITO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A (SIT) SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA. | FERNANDO MANSUR GONZAGA | R$ 800,00 | |
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| FERNANDO MANSUR GONZAGA | PREFEITO MUNICIPAL | 03 - Diaria | 1 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA O SR. PREFEITO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A (SIT) SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA. |
R$ 800,00
| ARATACA |
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| 12/11/2025 | 0002115/2025 | 0004716/2025 | 0005331/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SR. SEC. DE GOVERNO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A (SIT) SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA. | RENATO FREITAS DE SOUZA | R$ 600,00 | |
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| RENATO FREITAS DE SOUZA | SECRETARIO DE GOVERNO | 03 - Diaria | 1 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SR. SEC. DE GOVERNO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A (SIT) SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA. |
R$ 600,00
| ARATACA |
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| 11/11/2025 | 0002116/2025 | 0004717/2025 | 0005332/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SR. SEC. DE GOVERNO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, JUNTO A CONDER, JUNTO A SUDESB E JUNTO A (UPB), NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CAPITAL SALVADOR-BA. | RENATO FREITAS DE SOUZA | R$ 1.200,00 | |
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| RENATO FREITAS DE SOUZA | SECRETARIO DE GIVERNO | 03 - Diaria | 2 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SR. SEC. DE GOVERNO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, JUNTO A CONDER, JUNTO A SUDESB E JUNTO A (UPB), NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CAPITAL SALVADOR-BA. |
R$ 1.200,00
| ARATACA |
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| 10/11/2025 | 0002120/2025 | 0004720/2025 | 0005335/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, JUNTO A CONDER, JUNTO A SUDESB E JUNTO A (UPB), NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CAPITAL SALVADOR-BA. | AICA BARROS DOS SANTOS | R$ 1.200,00 | |
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| AICA BARROS DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 03 - Diaria | 2 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, JUNTO A CONDER, JUNTO A SUDESB E JUNTO A (UPB), NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CAPITAL SALVADOR-BA. |
R$ 1.200,00
| ARATACA |
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| 10/11/2025 | 0002118/2025 | 0004719/2025 | 0005334/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA O SR. PREFEITO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, JUNTO A CONDER, JUNTO A SUDESB E JUNTO A (UPB), NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CAPITAL SALVADOR-BA. | FERNANDO MANSUR GONZAGA | R$ 1.600,00 | |
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| FERNANDO MANSUR GONZAGA | PREFEITO MUNICIPAL | 03 - Diaria | 2 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA O SR. PREFEITO, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, JUNTO A CONDER, JUNTO A SUDESB E JUNTO A (UPB), NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CAPITAL SALVADOR-BA. |
R$ 1.600,00
| ARATACA |
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| 10/11/2025 | 0002114/2025 | 0004715/2025 | 0005330/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SJ - ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA, NA CIDADE DE ITABUNA-BA. | CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | |
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| CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE FINANCAS | 03 - Diaria | 2 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SJ - ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA, NA CIDADE DE ITABUNA-BA. |
R$ 400,00
| ARATACA |
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| 10/11/2025 | 0002110/2025 | 0004691/2025 | 0005314/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO DIRETOR DE CULTURA, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NA SJ - ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL, NA CIDADE DE ITABUNA-BA. | EVANGELISTA FERREIRA JUNIOR | R$ 150,00 | |
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| EVANGELISTA FERREIRA JUNIOR | DIRETOR DE CULTURA | 03 - Diaria | 1 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO DIRETOR DE CULTURA, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NA SJ - ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL, NA CIDADE DE ITABUNA-BA. |
R$ 150,00
| ARATACA |
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| 10/11/2025 | 0005229/2025 | 0004632/2025 | 0005229/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, DA COORD. DA GESTAO PROG.BOLSA FAM E CAD.QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO BOLSA FAMILIA EM ACAO NA BAHIA, NA CAPITAL SALVADOR - BA. | JACQUELINE TORRES DE JESUS | R$ 1.200,00 | |
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| JACQUELINE TORRES DE JESUS | COORD. DA GESTAO PROG.BOLSA FAM E CAD | 03 - Diaria | 2 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, DA COORD. DA GESTAO PROG.BOLSA FAM E CAD.QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO BOLSA FAMILIA EM ACAO NA BAHIA, NA CAPITAL SALVADOR - BA. |
R$ 1.200,00
| ARATACA |
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| 10/11/2025 | 0005228/2025 | 0004631/2025 | 0005228/2025 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO BOLSA FAMILIA EM ACAO NA BAHIA, NA CAPITAL SALVADOR - BA. | AICA BARROS DOS SANTOS | R$ 1.200,00 | |
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| AICA BARROS DOS SANTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 03 - Diaria | 2 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | LIQUIDACAO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO BOLSA FAMILIA EM ACAO NA BAHIA, NA CAPITAL SALVADOR - BA. |
R$ 1.200,00
| ARATACA |
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