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Detalhes
| 17/06/2025 | 0001432/2025 | 0001432/2025 | 0002446/2025 | 0002664/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE REFERENTE A CUSTAS NA PRESTACAO DE CONTA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA JOSEFA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 487,14 | R$ 487,14 | R$ 487,14 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/06/2025 | 0001431/2025 | 0001431/2025 | 0002445/2025 | 0002663/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE REFERENTE A CUSTAS NA PRESTACAO DE CONTA DO CAIXA ESCOLAR DO IMEA - INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARATACA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 487,14 | R$ 487,14 | R$ 487,14 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0001433/2025 | 0001433/2025 | 0002443/2025 | 0002682/2025 | LIQUIDACAO DESTINADA A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA O SR. SECRETARIO DE SAUDE, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SJ - ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA, NO MUNICIPIO DE ITABUNA-BA. | KARITON MAGALHAES BRONZE | ***.582.415-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000088/2025 | 0000088/2025 | 0002442/2025 | 0002667/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, NO EXERCICIO DE 2025, FRANKLIN SANTOS ARAUJO. | FOLHA 13º SALARIO SAUDE 15 | 13813192000105 | R$ 50.000,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.404,15 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000093/2025 | 0000093/2025 | 0002441/2025 | 0002666/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NO FUNDEB 70 - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO, NO EXERCICIO DE 2025, ROGERIO DIMAS DOS SANTOS. | FOLHA 13° SALARIO CRECHE / PESSOAL DE APOIO | 41230303000188 | R$ 10.000,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.404,15 | 154110700000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - (70 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000092/2025 | 0000092/2025 | 0002440/2025 | 0002665/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO, NO EXERCICIO DE 2025, JOUSE MARIA COSTA FARIAS. | FOLHA 13° SALARIO FUNDEB 70 - PROFESSORES | 41230303000188 | R$ 10.000,00 | R$ 5.271,23 | R$ 4.421,66 | 154110700000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - (70 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000741/2025 | 0000741/2025 | 0002456/2025 | 0002680/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM MANUTENCAO E FORNECIMENTOS DE PECAS E SUPRIMENTOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 060/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 015/2025 E PROCESSO ADM. N° 059/2025. | M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | 08.586.581/0002-88 | R$ 200,00 | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000740/2025 | 0000740/2025 | 0002455/2025 | 0002679/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COM MANUTENCAO E FORNECIMENTOS DE PECAS E SUPRIMENTOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 060/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 015/2025 E PROCESSO ADM. N° 059/2025. | M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | 08.586.581/0002-88 | R$ 900,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0002126/2025 | | | 0002678/2025 | PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | BANCO BRADESCO | 60.746.948/4770-08 | | | R$ 2.069,67 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | | |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0001438/2025 | 0001438/2025 | 0002454/2025 | 0002677/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO FIAT CRONOS PLACA: SKH9F66, LOTADO NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NESTA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. | BRIONE VEICULOS LTDA | 06.276.991/0001-16 | R$ 714,80 | R$ 714,80 | R$ 714,80 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |