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Detalhes
| 17/11/2025 | 0002113/2025 | 0002113/2025 | 0004706/2025 | 0005329/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE:JOSEANE RODRIGUES NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | JOSEANE RODRIGUES NASCIMENTO | ***.855.158-** | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001431/2025 | 0001431/2025 | 0004730/2025 | 0005342/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 38.438,08 | R$ 11.809,25 | R$ 11.809,25 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001431/2025 | 0001431/2025 | 0004728/2025 | 0005341/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 38.438,08 | R$ 16.544,87 | R$ 16.544,87 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001431/2025 | 0001431/2025 | 0004727/2025 | 0005340/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 38.438,08 | R$ 10.083,96 | R$ 10.083,96 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001429/2025 | 0001429/2025 | 0004726/2025 | 0005339/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 710,53 | R$ 10.120,85 | R$ 10.120,85 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001443/2025 | 0001443/2025 | 0004725/2025 | 0005338/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 537,86 | R$ 10.441,14 | R$ 10.441,14 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0002119/2025 | 0002119/2025 | 0004723/2025 | 0005337/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 9.594,82 | R$ 9.594,82 | R$ 9.594,82 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001443/2025 | 0001443/2025 | 0004721/2025 | 0005336/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 537,86 | R$ 14.748,18 | R$ 14.748,18 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0000428/2025 | 0000317/2025 | 0004697/2025 | 0005320/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 149/2024, CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CREDENCIAMENTO N° 003/2024 E PROCESSO ADM. N° 095/2024. | LUCILIA SILVA DA COSTA OLIVEIRA | ***.763.735-** | R$ 10.066,95 | R$ 8.556,76 | R$ 8.556,76 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 13/11/2025 | 0001417/2025 | 0001417/2025 | 0004731/2025 | 0005343/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 096/2025, PREGAO ELETRONICO N° 016/2025 E PROCESSO ADM. N° 088/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 150,00 | R$ 12.110,00 | R$ 12.110,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |