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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000615/2026 | 0000615/2026 | 0000783/2026 | 0000904/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA FRANQUEADA PARA TROCA DE JANELA DO ONIBUS 8.160 DO MUNICIPIO DE ARATACA-BA. | M S DE JESUS AUTO PECAS LTDA | 08.650.717/0001-90 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000303/2026 | 0000275/2026 | 0000781/2026 | 0000902/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 182/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 029/2021 E PROCESSO ADM. N° 158/2021. | D C DOS SANTOS | 23805359000131 | | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000302/2026 | 0000274/2026 | 0000780/2026 | 0000901/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 182/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 029/2021 E PROCESSO ADM. N° 0158/2021. | D C DOS SANTOS | 23805359000131 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000612/2026 | 0000612/2026 | 0000779/2026 | 0000900/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA E PORTA DA RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO EXERCICIO DE 2026. | 54.838.851 DIEGO MENEZES PELLEGRINE | 54.838.851/0001-37 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000379/2026 | 0000379/2026 | 0000576/2026 | 0000905/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 020/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 020/2025 E PROCESSO ADM N° 022/2025. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | | R$ 54,32 | R$ 54,32 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000613/2026 | 0000613/2026 | 0000778/2026 | 0000899/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAIS e-CPF A1 EM FAVOR DO SR. PREFEITO FERNANDO MANSUR GONZAGA, DESTE MUNICIPIO. | J L DE ARAUJO LTDA | 19.479.749/0001-91 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 04/03/2026 | 0000129/2026 | 0000129/2026 | 0000730/2026 | 0000878/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, NO EXERCICIO DE 2026. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS. | FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM | 13813192000105 | R$ 20.000,00 | R$ 61.110,69 | R$ 54.570,03 | 160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000590/2026 | 0000590/2026 | 0000728/2026 | 0000877/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 12.183,20 | R$ 12.183,20 | R$ 12.183,20 | 154600000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - ETI - 30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000588/2026 | 0000588/2026 | 0000727/2026 | 0000876/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 9.845,30 | R$ 9.845,30 | R$ 9.845,30 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000587/2026 | 0000587/2026 | 0000726/2026 | 0000875/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 10.349,00 | R$ 10.349,00 | R$ 10.349,00 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |