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Detalhes
| 14/11/2024 | 0002669/2024 | 0002669/2024 | 0005824/2024 | 0006609/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, QUE IRA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL SALVADOR-BA. | ENEAS DE JESUS SANTOS PEREIRA | ***.692.275-** | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0002668/2024 | 0002668/2024 | 0005823/2024 | 0006608/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR A PACIENTE: ANDRESSA DOS SANTOS, DE ALTA NO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU, NA CIDADE DE JEQUIE-BA. | FABIO JUNIOR DE JESUS NASCIMENTO | ***.565.005-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0006093/2024 | | | 0006607/2024 | PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL N° 359. | TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA EIRELI | 15702731000156 | | | R$ 929,45 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0006093/2024 | | | 0006606/2024 | PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL N° 1107. | ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI | 15338596000101 | | | R$ 1.375,01 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0006093/2024 | | | 0006605/2024 | PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL N° 1108. | ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI | 15338596000101 | | | R$ 1.050,01 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0006093/2024 | | | 0006604/2024 | PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL N° 1106. | ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI | 15338596000101 | | | R$ 625,00 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0006093/2024 | | | 0006603/2024 | PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO REFERENTE AO ISS SOBRE A NOTA FISCAL N° 1105. | ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI | 15338596000101 | | | R$ 3.131,70 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0005287/2024 | | | 0006602/2024 | PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO REFERENTE AO IRRF SOBRE A NOTA FISCAL N° 003. | RENATO FAGUNDES FERRAZ | ***.810.175-** | | | R$ 147,16 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0001667/2024 | 0001622/2024 | 0005822/2024 | 0006601/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO N° 430010/2024. | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | R$ 1.495,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000153/2023 | 0001999/2024 | 0005821/2024 | 0006600/2024 | PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 166/2024, PREGAO ELETRONICO N° 014/2023 E PROCESSO ADM. N° 153/2023. | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15229287000101 | R$ 21.924,00 | R$ 491,52 | R$ 491,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |