Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 29.296,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2021 ( Total -R$ 7,00 )
   0000891/2021 Anulacao030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS-R$ 1,00
   0000890/2021 Anulacao031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE-R$ 1,00
   0000889/2021 Anulacao030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - GESTAO DAS ACOES NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1,00
   0000887/2021 Anulacao030404 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO2.116 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 1,00
   0000772/2021 Anulacao031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE-R$ 1,00
   0000771/2021 Anulacao030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - GESTAO DAS ACOES NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1,00
   0000769/2021 Anulacao030404 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO2.116 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 1,00
       Total -R$ 7,00
Total -R$ 7,00
 Data: 01/09/2021 ( Total R$ 22.196,00 )
   0000770/2021 Reforco030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 22.196,00
       Total R$ 22.196,00
Total R$ 22.196,00
 Data: 16/08/2021 ( Total R$ 7.103,00 )
   0000891/2021 Original030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 1,00
   0000890/2021 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1,00
   0000889/2021 Original030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - GESTAO DAS ACOES NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1,00
   0000888/2021 Original030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 7.099,00
   0000887/2021 Original030404 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO2.116 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1,00
       Total R$ 7.103,00
Total R$ 7.103,00
 Data: 15/07/2021 ( Total R$ 4,00 ) (Continua na próxima página)
   0000772/2021 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1,00
   0000771/2021 Original030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.111 - GESTAO DAS ACOES NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 29.296,00 )
 Data: 08/09/2021 ( Total R$ 29.296,00 )
   0000888/2021 0002406/2021 Original030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 7.099,00
   0000770/2021 0002397/2021 Original030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 22.197,00
        Total R$ 29.296,00
Total R$ 29.296,00
        Total R$ 29.296,00
Total R$ 29.296,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 29.296,00 )
 Data: 08/09/2021 ( Total R$ 29.296,00 )
   0002406/2021 0002555/2021 OriginalOrcamentario030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 7.099,00
   0002397/2021 0002546/2021 OriginalOrcamentario030808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 22.197,00
         Total R$ 29.296,00
Total R$ 29.296,00
         Total R$ 29.296,00
Total R$ 29.296,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 97.950,70 )
  16/08/2021000155/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICOTERMINO DE PRAZOR$ 31.000,00
  15/07/2021000129/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICOTERMINO DE PRAZOR$ 66.950,70
        Total R$ 97.950,70
Total R$ 97.950,70
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