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Detalhes
| 04/03/2026 | 0000129/2026 | 0000129/2026 | 0000730/2026 | 0000878/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, NO EXERCICIO DE 2026. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS. | FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM | 13813192000105 | R$ 20.000,00 | R$ 61.110,69 | R$ 54.570,03 | 160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000590/2026 | 0000590/2026 | 0000728/2026 | 0000877/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 12.183,20 | R$ 12.183,20 | R$ 12.183,20 | 154600000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - ETI - 30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000588/2026 | 0000588/2026 | 0000727/2026 | 0000876/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 9.845,30 | R$ 9.845,30 | R$ 9.845,30 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000587/2026 | 0000587/2026 | 0000726/2026 | 0000875/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 10.349,00 | R$ 10.349,00 | R$ 10.349,00 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000585/2026 | 0000585/2026 | 0000725/2026 | 0000874/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 11.059,00 | R$ 11.059,00 | R$ 11.059,00 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000584/2026 | 0000584/2026 | 0000724/2026 | 0000873/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025. | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA | 20.771.824/0001-72 | R$ 9.155,00 | R$ 9.155,00 | R$ 9.155,00 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000582/2026 | 0000582/2026 | 0000723/2026 | 0000872/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL PARA UNIAO DOS CONSELHOS NACIONAL DE EDUCACAO MUNICIPAIS - UNCME, NO EXERCICIO DE 2026. | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | 06.354.628/0001-71 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000600/2026 | 0000600/2026 | 0000722/2026 | 0000871/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: IRENIO BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE: IVONILDO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | IRENIO BATISTA DOS SANTOS | ***.897.835-** | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000599/2026 | 0000599/2026 | 0000721/2026 | 0000870/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: EDGAR SAMPAIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE: LUCIMARIA SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | LUCIMARIA SILVA DOS SANTOS | ***.003.985-** | R$ 100,80 | R$ 100,80 | R$ 100,80 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000468/2026 | 0000468/2026 | 0000720/2026 | 0000869/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE: JULIO CESAR MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.371.725-** | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |