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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000733/2025 | 0000770/2025 | 0002816/2025 | 0003047/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 065/2025, PREGAO ELETRONICO N° 005/2025 E PROCESSO ADM. N° 044/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 66.462,00 | R$ 47.406,00 | R$ 47.406,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000743/2025 | 0000772/2025 | 0002815/2025 | 0003046/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 065/2025, PREGAO ELETRONICO N° 005/2025 E PROCESSO ADM. N° 044/2025. | JONILSON SANTANA DAMASCENO | 19.320.021/0001-12 | R$ 45.152,00 | R$ 21.042,05 | R$ 21.042,05 | 155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000359/2025 | 0000372/2025 | 0002814/2025 | 0003045/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 037/2025, PREGAO ELETRONICO N° 010/2023 E PROCESSO ADM. N° 130/2023. | OMEGA COMERCIO DE PNEUS LTDA | 51424813000140 | R$ 40.633,47 | R$ 40.633,47 | R$ 40.633,47 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000363/2025 | 0000376/2025 | 0002813/2025 | 0003044/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 037/2025, PREGAO ELETRONICO N° 010/2023 E PROCESSO ADM. N° 130/2023. | OMEGA COMERCIO DE PNEUS LTDA | 51424813000140 | R$ 29.925,83 | R$ 28.014,06 | R$ 28.014,06 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0001284/2025 | 0001284/2025 | 0002812/2025 | 0003043/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 079/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2025 E PROCESSO ADM. N° 089/2025. | J. ALVES VALENTIM | 19836711000129 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 2.992,50 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0001287/2025 | 0001287/2025 | 0002811/2025 | 0003042/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 079/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2025 E PROCESSO ADM. N° 089/2025. | J. ALVES VALENTIM | 19836711000129 | R$ 500,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.757,50 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0001523/2025 | 0001523/2025 | 0002810/2025 | 0003041/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | TARZIS AIA SILVA MAMEDE | ***.913.695-** | R$ 2.632,00 | R$ 2.632,00 | R$ 2.500,40 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0001233/2025 | 0001265/2025 | 0001781/2025 | 0003040/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA, DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 076/2025, PREGAO ELETRONICO N° 009/2025 E PROCESSO ADM. N° 069/2025. | ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA | 19.673.068/0001-60 | R$ 13.304,80 | R$ 8.985,60 | R$ 27.939,82 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0001411/2025 | 0001380/2025 | 0002356/2025 | 0003039/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA, DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, AUDIO E VIDEO PARA OS FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE ITATINGUI, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 076/2025, PREGAO ELETRONICO N° 009/2025 E PROCESSO ADM. N° 069/2025. | ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA | 19.673.068/0001-60 | R$ 1,00 | R$ 72,45 | R$ 50.000,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/07/2025 | 0000594/2025 | 0000584/2025 | 0002809/2025 | 0003038/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA BELA VISTA, ITATINGUI DISTRITO DE ARATACA-BA, CONFORME O CONTRATO N° 050/2025, PROCESSO ADM. N° 041/2025 E PREGAO ELETRONICO Nº 003/2025. | TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | 15.702.731/0001-56 | R$ 1.530,00 | R$ 54.307,82 | R$ 53.221,66 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |