Atualizado em: 10/03/2026 20:31:27

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
06/03/20260000615/20260000615/20260000783/20260000904/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA FRANQUEADA PARA TROCA DE JANELA DO ONIBUS 8.160 DO MUNICIPIO DE ARATACA-BA.M S DE JESUS AUTO PECAS LTDA08.650.717/0001-90R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
06/03/20260000303/20260000275/20260000781/20260000902/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 182/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 029/2021 E PROCESSO ADM. N° 158/2021.D C DOS SANTOS23805359000131 R$ 7.500,00R$ 7.500,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
06/03/20260000302/20260000274/20260000780/20260000901/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 182/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 029/2021 E PROCESSO ADM. N° 0158/2021.D C DOS SANTOS23805359000131R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
06/03/20260000612/20260000612/20260000779/20260000900/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA E PORTA DA RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO EXERCICIO DE 2026.54.838.851 DIEGO MENEZES PELLEGRINE54.838.851/0001-37R$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 2.300,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
05/03/20260000379/20260000379/20260000576/20260000905/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 020/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 020/2025 E PROCESSO ADM N° 022/2025.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94 R$ 54,32R$ 54,32150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
05/03/20260000613/20260000613/20260000778/20260000899/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAIS e-CPF A1 EM FAVOR DO SR. PREFEITO FERNANDO MANSUR GONZAGA, DESTE MUNICIPIO.J L DE ARAUJO LTDA19.479.749/0001-91R$ 129,00R$ 129,00R$ 129,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04/03/20260000129/20260000129/20260000730/20260000878/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, NO EXERCICIO DE 2026. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS.FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM13813192000105R$ 20.000,00R$ 61.110,69R$ 54.570,03160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
03/03/20260000590/20260000590/20260000728/20260000877/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 12.183,20R$ 12.183,20R$ 12.183,20154600000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - ETI - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000588/20260000588/20260000727/20260000876/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 9.845,30R$ 9.845,30R$ 9.845,30166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000587/20260000587/20260000726/20260000875/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 10.349,00R$ 10.349,00R$ 10.349,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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