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Detalhes
| 03/12/2025 | 0001819/2025 | 0001819/2025 | 0005034/2025 | 0005667/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: NEUZA MARIA NASCIMENTO SANTOS DAMASCENA E ACOMPANHANTE: EIANA SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | EIANA SANTOS SOUZA | ***.006.395-** | R$ 940,62 | R$ 100,80 | R$ 100,80 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 03/12/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0004777/2025 | 0005666/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NO EXERCICIO DE 2025. | FERNANDO MANSUR GONZAGA | ***.931.125-** | R$ 104.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 19.068,81 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 03/12/2025 | 0001568/2025 | 0001568/2025 | 0005020/2025 | 0005630/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 107/2025, PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E PROCESSO ADM. N° 095/2025 | CH SERVICOS LTDA | 21.851.227/0001-10 | R$ 346.207,97 | R$ 281.828,57 | R$ 149.845,94 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 03/12/2025 | 0000081/2025 | 0000081/2025 | 0004949/2025 | 0005589/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2025. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS. | FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM | 13813192000105 | R$ 450,00 | R$ 64.592,05 | R$ 52.023,11 | 160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/12/2025 | 0001541/2025 | 0001541/2025 | 0005033/2025 | 0005665/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL DR. JOSE HENRIQUE DE CARVALHO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 109/2025, EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 003/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 037/2025 E PROCESSO ADM. N° 097/2025. | J H CLINICA MEDICA LTDA | 17.338.504/0001-19 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/12/2025 | 0001722/2025 | 0001722/2025 | 0004979/2025 | 0005590/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 08° BOLETIM DE MEDICAO NA REQUALIFICACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ITATINGUI DISTRITO DE ARATACA-BA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 126/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 E PROCESSO ADM. N° 096/2025. | FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | 10.901.477/0001-00 | R$ 491,80 | R$ 65.070,66 | R$ 63.443,89 | 154400000000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 02/12/2025 | 0001723/2025 | 0001723/2025 | 0004977/2025 | 0005588/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS 09° BOLETIM DE MEDICAO DA REQUALIFICACAO DA ESCOLA JOSEFA ALMEIDA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 126/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 E PROCESSO ADM. N° 096/2025. | FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | 10.901.477/0001-00 | R$ 200,00 | R$ 61.998,57 | R$ 60.488,61 | 154400000000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 02/12/2025 | 0002164/2025 | 0002164/2025 | 0004978/2025 | 0005587/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NO FRETE DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA ITABUNA-BA X ARATACA-BA E 01 (UMA) MAQUINA ROLO COMPRESSOR CAMACA-BA X ARATACA-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FERRAZ | ***.197.545-** | R$ 3.382,45 | R$ 3.382,45 | R$ 3.100,12 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 02/12/2025 | 0002163/2025 | 0002163/2025 | 0004976/2025 | 0005586/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE TORNEIRO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FERRAZ | ***.197.545-** | R$ 6.215,00 | R$ 6.215,00 | R$ 5.003,85 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 02/12/2025 | 0001723/2025 | 0001723/2025 | 0004975/2025 | 0005585/2025 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 09° BOLETIM DE MEDICAO DA REQUALIFICACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 126/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 E PROCESSO ADM. N° 096/2025. | FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | 10.901.477/0001-00 | R$ 200,00 | R$ 88.826,89 | R$ 86.606,22 | 154400000000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |