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Detalhes
| 18/03/2026 | 0000692/2026 | 0000692/2026 | 0000918/2026 | 0001073/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDICAO NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA, VINCULADA AO IMEA - INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARATACA. CONFORME O CONTRATO ADM. N° 161/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 E PROCESSO ADM. N° 193/2025. | FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | 10.901.477/0001-00 | R$ 1,00 | R$ 27.769,43 | R$ 27.075,19 | 157000000000 - Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000340/2026 | 0000340/2026 | 0000663/2026 | 0001072/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 107/2025, PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E PROCESSO ADM. N° 095/2025. | CHT SERVICOS COMBINADOS LTDA | 21851227000110 | R$ 158.549,00 | R$ 117,72 | R$ 100.000,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000348/2026 | 0000348/2026 | 0000917/2026 | 0001071/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO COM AUTORIZACAO DE DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PARA AMURC ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, NO EXERCICIO DE 2026. | AMURC ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA | 13011648000105 | | R$ 884,00 | R$ 884,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000347/2026 | 0000347/2026 | 0000916/2026 | 0001070/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO COM AUTORIZACAO DE DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PARA UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, NO EXERCICIO DE 2026. | UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | | R$ 1.073,50 | R$ 1.073,50 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000376/2026 | 0000376/2026 | 0000556/2026 | 0001069/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 026/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 023/2025 E PROCESSO ADM N° 033/2025. | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A | 13.504.675/0001-10 | R$ 61.745,00 | R$ 39.487,20 | R$ 48,36 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000701/2026 | 0000701/2026 | 0000915/2026 | 0001067/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: TUIRA MOTA ALVES E ACOMPANHANTE: MILLENA DA MOTA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | MILLENA DA MOTA DOS SANTOS | ***.561.265-** | R$ 132,60 | R$ 132,60 | R$ 132,60 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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| 17/03/2026 | 0000700/2026 | 0000700/2026 | 0000914/2026 | 0001066/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM BENEFICIO ALIMENTACAO EM PECUNIA PARA O SR. JUAREZ DOS SANTOS DE JESUS, QUE VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DE SAUDE E SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | JUAREZ DOS SANTOS DE JESUS | ***.871.065-** | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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| 17/03/2026 | 0000387/2026 | 0000387/2026 | 0000911/2026 | 0001063/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 002/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 002/2025 E PROCESSO ADM. N° 002/2025. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 500,00 | R$ 244,36 | R$ 244,36 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000387/2026 | 0000387/2026 | 0000910/2026 | 0001062/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 002/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 002/2025 E PROCESSO ADM. N° 002/2025. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 500,00 | R$ 311,64 | R$ 311,64 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 0000699/2026 | 0000699/2026 | 0000909/2026 | 0001061/2026 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE NO TRANSPORTE DO TRATOR ESTEIRA DA CIDADE CAMACA-BA PARA O MUNICIPIO DE ARATACA-BAHIA. | WELLINGTON JOSE AZEVEDO SILVA | ***.572.556-** | R$ 2.106,00 | R$ 2.106,00 | R$ 2.000,70 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |