Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 7.059.058,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 15.805,35 )
   0000270/2024 Reforco030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 15.805,35
       Total R$ 15.805,35
Total R$ 15.805,35
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 3.807,08 )
   0000278/2024 Reforco031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 3.807,08
       Total R$ 3.807,08
Total R$ 3.807,08
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 133.603,06 )
   0001767/2024 Reforco031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 9.579,00
   0000274/2024 Reforco030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.338,06
   0000273/2024 Reforco030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.250,00
   0000281/2024 Reforco030708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.080 - GESTAO DO BLOCO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 6.089,00
   0000278/2024 Reforco031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 8.120,00
   0000277/2024 Reforco031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 29.100,00
   0000270/2024 Reforco030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.058,00
   0000272/2024 Reforco030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.069,00
       Total R$ 133.603,06
Total R$ 133.603,06
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 30.338,06 )
   0000273/2024 Reforco030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.338,06
       Total R$ 30.338,06
Total R$ 30.338,06
 Data: 01/08/2024 ( Total -R$ 27.484,76 )
   0000280/2024 Anulacao030708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 1,00
   0000268/2024 Anulacao030404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO2.116 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 13.577,80
   0000276/2024 Anulacao030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.012 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 13.905,96
       Total -R$ 27.484,76
Total -R$ 27.484,76
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 7.867.945,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 15.805,35 )
   0000270/2024 0004122/2024 Original030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 15.805,35
        Total R$ 15.805,35
Total R$ 15.805,35
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 30.338,06 )
   0000278/2024 0004072/2024 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 3.807,08
   0000274/2024 0004068/2024 Original030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.530,98
        Total R$ 30.338,06
Total R$ 30.338,06
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 119.071,35 )
   0001767/2024 0004018/2024 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 9.580,00
   0000273/2024 0004016/2024 Original030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.250,00
   0000281/2024 0004015/2024 Original030708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.080 - GESTAO DO BLOCO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 6.089,00
   0000278/2024 0004014/2024 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 8.120,00
   0000277/2024 0004013/2024 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 29.100,00
   0000270/2024 0004012/2024 Original030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.058,00
   0000272/2024 0004011/2024 Original030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.069,00
   0000269/2024 0004010/2024 Original030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 15.805,35
        Total R$ 119.071,35
Total R$ 119.071,35
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 30.338,06 )
   0000273/2024 0004044/2024 Original030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.338,06
        Total R$ 30.338,06
Total R$ 30.338,06
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 173.489,62 ) (Continua na próxima página)
   0000270/2024 0003537/2024 Original030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 19.056,00
   0000279/2024 0003535/2024 Original031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.085 - GESTAO DAS ACOES ESTRATEGICAS - SAUDE DA FAMILIAR$ 13.577,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 8.333.408,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 44.062,99 )
   0004011/2024 0004965/2024 OriginalOrcamentario030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.032,83
   0004013/2024 0004958/2024 OriginalOrcamentario031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 29.030,16
         Total R$ 44.062,99
Total R$ 44.062,99
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 15.767,42 )
   0004122/2024 0004813/2024 OriginalOrcamentario030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 15.767,42
         Total R$ 15.767,42
Total R$ 15.767,42
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 3.807,08 )
   0004738/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 9,14
   0004072/2024 0004726/2024 OriginalOrcamentario031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 3.797,94
         Total R$ 3.807,08
Total R$ 3.807,08
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 26.530,98 )
   0004736/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 63,67
   0004068/2024 0004709/2024 OriginalOrcamentario030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.467,31
         Total R$ 26.530,98
Total R$ 26.530,98
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 59.097,00 ) (Continua na próxima página)
   0004015/2024 0004625/2024 OriginalOrcamentario030708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.080 - GESTAO DO BLOCO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 6.074,39
   0004012/2024 0004624/2024 OriginalOrcamentario030808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICO2.033 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.048,26
   0004014/2024 0004623/2024 OriginalOrcamentario031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - GESTAO DAS ACOES DO SAMUR$ 8.100,51
   0004018/2024 0004621/2024 OriginalOrcamentario031010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 9.557,01
   0004016/2024 0004620/2024 OriginalOrcamentario030607 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.175,00
   0004612/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 14,61
   0004611/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 9,74
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA ( Total R$ 5.866.729,92 )
  09/07/2024000132/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VIGENTER$ 66.000,00
  02/01/2024000001/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VIGENTER$ 1.363.500,00
  05/10/2023000121/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 418.500,00
  06/01/2023000003/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.180.950,00
  13/12/2022000158/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 163.720,00
  06/05/2022000103/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DO SOLO (ARACAO E GRADAGEM) E LIMPEZA DE AGUADAS, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ARATACA.TERMINO DE PRAZOR$ 67.199,98
  06/05/2022000102/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL, PARA UTILIZACAO NAS MAQUINAS A SEREM UTILIZADAS NA RECUPERACAO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ARATACA.TERMINO DE PRAZOR$ 79.999,94
  03/01/2022000009/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S 10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.351.050,00
  22/02/2021000036/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10 E ETANOL) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.080.800,00
  13/01/2021000001/2021OutrosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S 10 e ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 95.010,00
        Total R$ 5.866.729,92
Total R$ 5.866.729,92
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